应收应付会计的职责
2、每月发票领用、登记,开具发票
3、仓库库存、销售核对及做帐
4、生产下单及做财务核算
5、应付帐款的登记及对帐
6、采购付款单打印
7、销售合同管理
8、工资 核算
9、报销单据的审核、付款
10、临时处理的事宜
应收应付会计的职责篇2
1..认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐
2.做好应收帐款日常核对工作,及时将对帐资料归集存档,必要时与销售员一道外出对帐。
3.每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。
4.对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,查明原因并向部门主管领导汇报。
5.负责应付及预付款项的核算、结算工作
6.定期进行应付及预付款项的对账
7.分析应付款项的账龄及偿还情况。
应收应付会计的职责篇3
1.应收方向:包括发票的日常管理:购,发票开具,红字信息等处理并完成收入的账务处理,定期与有关部门、人员核对应收明细账,编制账龄分析表
2.应付方向:日常购进的账务处理等,完成应付的账务处理,定期与有关部门、人员核对应付明细账,编制账龄分析表
3.负责复核合作药房佣金收入等
4.上级领导安排的其他临时性工作。
应收应付会计的职责篇4
1、现金管理和报销款的支付;
2、对所有现金报销的单据要审核的真实性,业务的合理性,金额的正确性,检查是否有总经理签字和经办人员签字;
3、应收帐款立帐管理,建立客户应收款明细账,保证账实相符;
4、应收帐款帐龄分析, 对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐;
5、定期应收帐款管理报表的提供,关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;
6、账务处理:现金记账,银行记账 ;
7、日常登记和跟踪;
应收应付会计的职责篇5
1、应收帐款立帐管理,保证账实相符;
2、应收帐款帐龄分析,及时与客户对帐;
3、现金管理和报销款的支付;
4、对所有现金报销的.单据要审核发票的真实性,业务的合理性,金额的正确性;
5、定期应收帐款管理报表的提供,关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;
6、账务处理:现金记账,银行记账;
7、日常发票登记和跟踪。
8、协助财务主管处理相关部门工作,完成领导安排的其他事宜。
应收应付会计的职责篇6
1、审核供应商付款单和对账单;
2、负责应付及预付款项的核算、结算工作;
3、做好应收帐款日常核对工作;
4、跟踪、反馈客户应收账款的异常款项,定期与业务部门沟通,催收并结算应收账款;
5、做好业务类发票开具申请审批、业务类发票回收、业务对账单审核及催收等工作;
6、负责业务合同的财务模块管理,并及时做好合同相关财务信息登记工作。
应收应付会计的职责篇7
1.负责公司上下游供应商客户的结算对账、开票收票、收付款、库存盘点监督等
2.根据会计制度和税收法规负责往来财务核算工作包括但不限于发票开具、会计凭证填制、装订、保管、存货管理及核算等
3.协助供应链或者供应商系统数据处理归集,特别是采购-入库-仓储-物流-销售基础数据包括但不限于收入、订单、产品、成本及费用的整理、收集核对及入账
4.每月按照集团或公司要求在一定时间内完成对应负责业务模块的结账工作
5.处理公司领导层管理需要的各项数据汇总
6.负责完成上级领导委派的其他工作
应收应付会计的职责篇8
1、产品入库单审核、供应商货款结算复核;
2、月度成本结转及具体账务处理;
3、例行税务事务处理,包含发票开具、出口报关、定期报税及协助税务筹划等;
4、年度工商年检;
5、内部单位及供应商往来账务校对及调整;
6、独立电商平台全盘账务处理;
7、岗位相关风控及经营分析工作;
8、完成上级临时安排的其他工作。
应收应付会计的职责篇9
1. 认真核对并确认客户每一笔收款情况,做好客户回款的审核确认工作,登记应收帐款明细台帐(按合同号或评审单号)。
2. 对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与业务员对帐。查明原因并向部门经理汇报情况。
3. 负责ERP产成品入出库、过帐、审核及编制凭证入账工作。
4. 销售合同审核工作包括审核合同号、签订日期、单价、是否可以发货等,并与ERP核对数据,有异常上报财务经理。
5. 核实收款方式期限及标准。
6. 每月初编制月回款率及明细表,交至财务经理。
7. 销售清单、对账单、年度销售资料等归档
8. 负责开具金税系统发票和月初抄税工作;管理并安排增值税、普通发票、出口发票的领购,保证发票的安全与使用。
应收应付会计的职责篇10
1、负责公司日常的财务工作,协助处理帐务。
2、编制记帐凭证,对帐,单据审核,开具与保管发票;
3、根据要求做好应收、应付的.核对包括付款安排和催收款工作。
4、按时完成相关财务的报表
5、市场销售数据的统计工作。
应收应付会计的职责篇11
1、应收帐款立帐管理,建立客户应收款明细账,保证账实相符;
2、应收帐款帐龄分析, 对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐;
3、现金管理和报销款的支付;
4、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性,业务的合理性,金额的正确性;
5、定期应收帐款管理报表的提供,关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;
6、账务处理:现金记账,银行记账 ;
7、日常发票登记和跟踪。
应收应付会计的职责篇12
1、完成进项发票登记
2、协助领导完成应收应付账款核对
3、供应商和客户合同的制作、打印、回传
4、应收账款的催收
5、产品库存/购销合同
6、运费核算
7、进销匹配,产品开单
8、供应商提供的`发票签收、审核及结算工作
9、兼开票专员工作
应收应付会计的职责篇13
1、根据审核后的凭证,编制会计凭证,包括现金、银行存款、应付账款等账务处理,协助应付模块结账;
2、协助出纳现金盘点,银行对账工作;
3、审核签收发票等,审核发票、订单、入库等勾对信息,正确核算应付、预付账款,督促采购订单录入价格,保证收到的采购发票价格、数量与订单,入库信息一致,确保采购价格核算准确,督促物料报账,督促采购报账;
4、及时核对供应商往来账目,核对其他往来类科目明细账,审核供应商信息,账期等;编制、审核应付清单;
5、预付账款管理,督促催收发票;登记、审核模具付款清单;
6、进口采购业务跟踪处理;
7、负责采购合同档案管理;
8、负责园区的统计报表、年检等工作;
9、协助负责关务等工作;
10、领导交办的其他事项。
应收应付会计的职责篇14
1、开具销售 发 票、录入ERP系统,月底核对税金、销售收入,确保金税系统、ERP与财务软件一致;
2、每日将ERP销售数据导入财务软件,生成销售凭证;
3、负责全部来款入帐工作,并核销对应发票;
4、每月结账后,报送客户应收账款账期分析表,协助销售员跟踪催讨超期货款;
5、日常对口联系并办理销售信用保险投保,负责信保的信息跟踪与反馈工作;
6、根据银行记录及回单,及时编制各类银行付款凭证; 每月2号结帐前核对立成各银行付款记录和网银一致,并邮件确认;编制银行余额调节表;
7、各项辅料发票入账,税金核对;应付账款确认及根据客户账期整理到期应付款项交给出纳进行付款;
8、每月联系客户进行应收账款、应付账款对账与管理工作,核对跟踪与客户往来款对帐差异;
9、相关表单分析及部门领导交办的其他工作
应收应付会计的职责篇15
1. 接收并审核供应商发票并做相应的会计分录及日记账;对不合格发票进行调查与跟踪
2. 维护、跟踪应付账款数据,并负责应付账款的对帐工作;
3. 协助应付账款管理流程的不断改善与提升,促进绩效指标的达成;
4. 及时、准确出具应付账款相关报表
5. 协助直属领导对共享中心应付核算问题作出解释,监督商场应付业务处理及相关原始单据标准化
6. 协助直属领导对系统应付模块提出建议和意见
7. 领导交办的其他工作
应收应付会计的职责篇16
1、负责公司日常的财务工作,协助处理帐务。
2、编制记帐凭证,对帐,单据审核,开具与保管发票;
3、根据要求做好应收、应付的.核对包括付款安排和催收款工作。
4、按时完成相关财务的报表
5、市场销售数据的统计工作。
应收应付会计的职责篇17
1.负责产品的成本核算,加强和实施成本控制,并进行成本分析,为降低成本提供参考资料。
2.负责公司采购货品的付款资料制作、款项申请,与厂家核对采购入库和付款业务明细账单;
3.负责对采购部提交的采购付款申请单据进行审核,采购入库和付款业务明细对账进行复核;
4.负责编制本岗位的各种核算和统计分析报表;
5.负责编制采购付款资金计划表;
6.每月对采购付款,面辅料出入库,销售成本结转业务进行会计账务处理;
7.必须要有会计证;
8.上级随时安排的其他工作。
应收应付会计的职责篇18
1、负责公司应收应付模块的账务处理;
2、审核应付类单据,核算提成;
3、一般纳税人账务处理;
4、每个月出具财务报表;
5、保管财务档案资料。